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2023年的审计工作成效主要体现在以下几个方面:
(一)以维护财经秩序为目标,开展预算执行审计。运用大数据审计对本级财政预算执行和全县79个预算单位部门预算执行和决算进行了审计,发现涉及财政资源统筹情况、财政支出政策落实等6个方面18个问题,查出管理不规范资金34889.44万元,提出优化支出结构、深化财政改革等方面的建议4条。通过审计,确保财政资金安全、规范、高效使用。
(二)以服务县域经济发展为目标,开展政府投资项目审计。按照县政府“交办一项、完成一项”原则,加强管理,对项目进展情况及存在的各种困难进行协调解决,保障政府投资落地见效。截至目前,共完成政府投资项目审计2个,审定资金12032.01万元,核减工程资金2010.9万元。出台制定了《莒南县政府和公共投资项目审计监督办法》,为进一步做好政府和公共投资项目审计工作打下了坚实的基础。
(三)以落实政策执行为目标,开展专项资金审计。抽调人员配合市局开展全市水利和水污染防治专项资金审计、全市绿色低碳高质量发展审计、全市城投公司债务专项审计。组织开展全县疫情防控专项审计、全县新增政府专项债券管理和政府债务风险防控专项审计、全县殡葬服务业专项审计、全县质量发展和市场监管资金专项审计、全县就业补助资金专项审计、全县职业培训补贴绩效审计,协助县委县政府了解真实情况、发现问题弊端、揭示风险隐患、提出意见建议,切实发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用。
(四)以推动公权力规范运行为目标,开展经济责任审计。截至目前,共组织完成6个经济责任审计项目,涉及9名党政主要领导干部,发现问题102个,查出管理不规范资金22325万元、违规金额5万元、侵害人民群众利益金额310万元,提出审计建议30条。通过审计,促进了领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。同时,关注领导干部贯彻落实新发展理念、优化营商环境等情况,推动领导干部增强高质量发展的思想和行动自觉。
(五)以强化审计整改落实为目标,做好审计“后半篇文章”。坚持把整改工作作为检验审计工作成效的重要一环,加强与两办、纪委、组织、巡察、财政等部门的协调联系,联合督查跟踪问责,确保审计项目结束整改不中断。出台制定了《莒南县巡察监督和审计监督工作联动暂行办法》,进一步强化了巡察与审计工作优势互补和工作联动,提升了巡审监督合力。