莒南县人民政府
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2020年莒南县筵宾镇人民政府部门预算

来源:筵宾镇 打印

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能分类)

六、一般公共预算支出预算表(经济分类)

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要(职责)职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

筵宾镇人民政府部门预算包括:政府预算等。纳入筵宾镇2020年部门预算汇编范围的单位共12个,包括:

1、党政办公室

2、党建群团工作办公室

3、经济发展办公室(财政办公室)

4、社会事务办公室

5、社会稳定办公室(应急管理办公室)

6、乡村规划建设监督管理办公室(生态环境保护办公室)

7、综合行政执法办公室

8、财经服务中心

9、农业综合服务中心

10、社会公共服务中心

11、便民服务中心(党群服务中心)

12、网格化服务中心

第二部分

2020年部门预算表

第三部分

2020年部门预算情况和

重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2020年收入总计1257.22万元,其中:财政拨款收入1257.22万元,财政专户核拨资金 0万元。比2019年预算数减少173.79万元,减少12.14 %。

2020年支出总计 1257.22万元,比2019年预算数减少173.79万元,减少12.14 %。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)1067.23万元,社会保障和就业支出(类)126.49万元,住房保障支出63.5万元。

2、按经济分类科目,基本支出(类)1257.22万元,项目支出(类)0万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计 1257.22万元,比2019年预算数减少173.79万元,减少12.14 %。包括:本年财政拨款收入合计 1257.22万元,其中一般公共预算1257.22万元、政府性基金预算 0 万元。

2020年财政拨款支出预算总计1257.22万元,比2019年预算数减少173.79万元,减少12.14 %。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出1067.23万元,主要用于行政事业人员工资、商品和服务支出等;

2、社会保障和就业(类)支出126.49万元,主要用于保险等;

3、住房保障支出63.5万元。

(三)一般公共预算支出预算(功能分类)情况

2020年一般公共预算支出预算为1257.22万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 65.51万元,比2019年预算安排增长(下降)0 %;

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 0 万元,比2019年预算安排增长(下降)0 %;

3、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 7.81万元,比2019年预算安排增长(下降)0 %;

4、一般公共服务(类)政府事务(款)行政运行(项)支出 843.75万元,比2019年预算安排增长(下降)0 %;

5、一般公共服务(类)党委事务(款)行政运行(项)支出 50万元,比2019年预算安排增长(下降)0 %;

6、一般公共服务(类)统计事务(款)行政运行(项)支出7.07万元,比2019年预算安排增长(下降)0 %;

7、一般公共服务(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出0万元,比2019年预算安排增长(下降)0 %;

8、一般公共服务(类)文化事务(款)行政运行(项)支出7.56万元,比2019年预算安排增长(下降)0 %;

9、一般公共服务(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项)支出85.54万元,比2019年预算安排增长(下降)0 %;

10、一般公共服务(类)农业事务(款)行政运行(项)支出 147.21万元,比2019年预算安排增长(下降)0 %;

11、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)支出 30.09万元,比2019年预算安排增长(下降)0 %;

12、一般公共服务(类)林业事务(款)行政运行(项)支出12.68万元,比2019年预算安排增长(下降)0 %。

(四)一般公共预算支出预算(经济分类)情况

2020年一般公共预算支出(经济分类)预算 1257.22万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出843.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等

2、商品和服务支出350.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出63.5万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

2020年,本单位无政府性基金收支情况

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2020年度筵宾镇(含下属事业单位)机关运行经费支出377.22万元。

(二)政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购金额 150万元,其中:政府采购货物金额 40 万元、政府采购工程金额 70 万元、政府采购服务金额 40万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他0辆。

(四)绩效目标设置情况说明(绩效目标表见附件)

2020年,本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算0万元。

五)一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年筵宾镇一般公共预算“三公”经费预算数为15万元(含12个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 10万元,公务接待费 5万元。

2020年“三公”经费预算比2019年预算数下降56.89%,其中:公务用车购置及运行维护费与2019年下降50%、公务接待费下降66.21%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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