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收支总体情况表 |
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部门(单位):莒南县朱芦镇人民政府本级 |
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
|
一、一般公共服务支出 |
1,652.82 |
一般公共预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
政府性基金预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
四、教育支出 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
三、事业收入(不含教育收费) |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
834.78 |
五、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
58.86 |
|
|
九、节能环保支出 |
|
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
|
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|
十二、交通运输支出 |
|
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
96.44 |
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
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十九、国有资本经营预算支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十一、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
2,642.90 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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对附属单位的补助支出 |
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使用非财政拨款结余 |
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上缴上级支出 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
2,642.90 |
支出总体情况表 |
||||||||||||||
部门(单位):莒南县朱芦镇人民政府本级 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
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|
合 计 |
2,642.90 |
2,442.90 |
200.00 |
|
|||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,652.82 |
1,452.82 |
200.00 |
|
|||||||
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,652.82 |
1,452.82 |
200.00 |
|
|||||||
|
|
01 |
行政运行 |
1,652.82 |
1,452.82 |
200.00 |
|
|||||||
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
834.78 |
834.78 |
|
|
|||||||
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
834.78 |
834.78 |
|
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|||||||
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01 |
行政单位离退休 |
709.73 |
709.73 |
|
|
|||||||
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|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.05 |
125.05 |
|
|
|||||||
210 |
|
|
卫生健康支出 |
58.86 |
58.86 |
|
|
|||||||
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
58.86 |
58.86 |
|
|
|||||||
|
|
01 |
行政单位医疗 |
58.86 |
58.86 |
|
|
|||||||
221 |
|
|
住房保障支出 |
96.44 |
96.44 |
|
|
|||||||
|
02 |
|
住房改革支出 |
96.44 |
96.44 |
|
|
|||||||
|
|
01 |
住房公积金 |
96.44 |
96.44 |
|
|
|||||||
|
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|||||||
财政拨款收支总体情况表 |
|
|||||||||||||
部门(单位):莒南县朱芦镇人民政府本级 |
单位:万元 |
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||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
|
|
||||||||||
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
||||||||||
一、一般公共预算收入 |
|
一、一般公共服务支出 |
1,652.82 |
1,652.82 |
|
|
|
|||||||
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
七、社会保障和就业支出 |
834.78 |
834.78 |
|
|
|
|||||||
|
|
八、卫生健康支出 |
58.86 |
58.86 |
|
|
|
|||||||
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
十七、住房保障支出 |
96.44 |
96.44 |
|
|
|
|||||||
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
|||||||
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
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|
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|||||||
本 年 收 入 合 计 |
|
本 年 支 出 合 计 |
2,642.90 |
2,642.90 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
2,642.90 |
2,642.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
一般公共预算支出情况表 |
|
||||||||||||||||
部门(单位):莒南县朱芦镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
|
项目支出 |
|
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|||||||||||
|
|
|
合 计 |
2,642.90 |
2,442.90 |
2,271.08 |
171.82 |
200.00 |
|
||||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,652.82 |
1,452.82 |
1,281.00 |
171.82 |
200.00 |
|
||||||||
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,652.82 |
1,452.82 |
1,281.00 |
171.82 |
200.00 |
|
||||||||
|
|
01 |
行政运行 |
1,652.82 |
1,452.82 |
1,281.00 |
171.82 |
200.00 |
|
||||||||
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
834.78 |
834.78 |
834.78 |
|
|
|
||||||||
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
834.78 |
834.78 |
834.78 |
|
|
|
||||||||
|
|
01 |
行政单位离退休 |
709.73 |
709.73 |
709.73 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
125.05 |
125.05 |
125.05 |
|
|
|
||||||||
210 |
|
|
卫生健康支出 |
58.86 |
58.86 |
58.86 |
|
|
|
||||||||
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
58.86 |
58.86 |
58.86 |
|
|
|
||||||||
|
|
01 |
行政单位医疗 |
58.86 |
58.86 |
58.86 |
|
|
|
||||||||
221 |
|
|
住房保障支出 |
96.44 |
96.44 |
96.44 |
|
|
|
||||||||
|
02 |
|
住房改革支出 |
96.44 |
96.44 |
96.44 |
|
|
|
||||||||
|
|
01 |
住房公积金 |
96.44 |
96.44 |
96.44 |
|
|
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||||||||||||
部门(单位):莒南县朱芦镇人民政府本级 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
|||||||||||||
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
2,442.90 |
2271.08 |
171.82 |
|||||||||
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
1,376.66 |
1376.66 |
|
|||||||||
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
368.77 |
368.77 |
|
|||||||||
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
710.61 |
710.61 |
|
|||||||||
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
30.73 |
30.73 |
|
|||||||||
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
120.16 |
120.16 |
|
|||||||||
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
45.06 |
45.06 |
|
|||||||||
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
4.89 |
4.89 |
|
|||||||||
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
96.44 |
96.44 |
|
|||||||||
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
171.82 |
|
171.82 |
|||||||||
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
13.00 |
|
13.00 |
|||||||||
302 |
02 |
印刷费 |
502 |
01 |
办公经费 |
4.00 |
|
4.00 |
|||||||||
302 |
03 |
咨询费 |
502 |
05 |
委托业务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|||||||||
302 |
06 |
电费 |
502 |
01 |
办公经费 |
20.00 |
|
20.00 |
|||||||||
302 |
09 |
物业管理费 |
502 |
01 |
办公经费 |
8.83 |
|
8.83 |
|||||||||
302 |
11 |
差旅费 |
502 |
01 |
办公经费 |
6.00 |
|
6.00 |
|||||||||
302 |
13 |
维修(护)费 |
502 |
09 |
维修(护)费 |
8.00 |
|
8.00 |
|||||||||
302 |
16 |
培训费 |
502 |
03 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||||||
302 |
17 |
公务接待费 |
502 |
06 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||||||
302 |
26 |
劳务费 |
502 |
05 |
委托业务费 |
20.00 |
|
20.00 |
|||||||||
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
9.40 |
|
9.40 |
|||||||||
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
|||||||||
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
55.38 |
|
55.38 |
|||||||||
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
8.21 |
|
8.21 |
|||||||||
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
894.42 |
894.42 |
|
|||||||||
303 |
01 |
离休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
29.15 |
29.15 |
|
|||||||||
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
681.06 |
681.06 |
|
|||||||||
303 |
03 |
退职(役)费 |
509 |
05 |
离退休费 |
0.90 |
0.90 |
|
|||||||||
303 |
05 |
生活补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
169.50 |
169.50 |
|
|||||||||
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
13.80 |
13.80 |
|
|||||||||
303 |
09 |
奖励金 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):莒南县朱芦镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年预算数 |
2024年预算数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.50 |
|
12.50 |
|
12.50 |
2.00 |
14.00 |
|
12.00 |
|
12.00 |
2.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出情况表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):莒南县朱芦镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出情况表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):莒南县朱芦镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出预算情况表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):莒南县朱芦镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
2,442.90 |
2,442.90 |
2442.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
1,376.66 |
1,376.66 |
1376.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
368.77 |
368.77 |
368.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
710.61 |
710.61 |
710.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
30.73 |
30.73 |
30.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
120.16 |
120.16 |
120.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
45.06 |
45.06 |
45.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
4.89 |
4.89 |
4.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
96.44 |
96.44 |
96.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
171.82 |
171.82 |
171.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
|
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302 |
02 |
印刷费 |
502 |
01 |
办公经费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
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302 |
03 |
咨询费 |
502 |
05 |
委托业务费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
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302 |
06 |
电费 |
502 |
01 |
办公经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
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302 |
09 |
物业管理费 |
502 |
01 |
办公经费 |
8.83 |
8.83 |
8.83 |
|
|
|
|
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302 |
11 |
差旅费 |
502 |
01 |
办公经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
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302 |
13 |
维修(护)费 |
502 |
09 |
维修(护)费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
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|
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302 |
16 |
培训费 |
502 |
03 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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|
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302 |
17 |
公务接待费 |
502 |
06 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
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|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
26 |
劳务费 |
502 |
05 |
委托业务费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
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302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
9.40 |
9.40 |
9.40 |
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
55.38 |
55.38 |
55.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
8.21 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
894.42 |
894.42 |
894.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
01 |
离休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
29.15 |
29.15 |
29.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
681.06 |
681.06 |
681.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
03 |
退职(役)费 |
509 |
05 |
离退休费 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
05 |
生活补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
169.50 |
169.50 |
169.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
13.80 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
09 |
奖励金 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出预算情况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):莒南县朱芦镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
项目类别 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年朱芦镇专项资金 |
特定目标类 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位):莒南县朱芦镇人民政府本级 |
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|