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莒南县审计局认真贯彻落实县人大常委会审议意见,按照县政府要求,多次组织召开整改工作专题会议,压实整改责任,明确牵头部门职责分工和任务目标,加大力度做好整改情况回访检查,深入被审计单位和相关主管部门,督促整改落实,开展审计整改跟踪检查,逐一核实整改材料,对于正在整改的事项,要求被审计单位列出时间表,并持续进行跟踪。
各相关部门单位按照县政府部署,对照审计工作报告反映的问题和提出的建议,逐项研究梳理,细化整改措施,积极采纳审计意见和建议,落实审计整改主体责任,出台或完善制度十项。对本部门、本单位审计报告中揭示的问题,能够根据问题清单,建立整改清单,认真分析问题,查找根源,采取措施,限时整改,确保整改到位。目前审计查出的问题,已基本得到整改落实。
一、财政部门审计发现问题整改情况
(一)政府采购预算不准确。
2018年政府采购预算追加2650万元。
整改情况:在编制2019年预算时,制定了《关于编制2019年县级政府采购预算的通知》,进一步规范部门单位政府采购预算和计划管理。要求政府采购预算一经批复,原则上不允许追加或调整,没有列入年度政府采购预算的项目原则上当年不予安排政府采购计划。
(二)2018年度通过追加预算方式向部门和单位分配资金16736万元,2018年初批复部门预算金额262971.53万元,追加预算占6.36%。
整改情况:一是要求各部门单位在财力允许的范围内编细、编实、编准预算,应编尽编。二是强化预算刚性约束,应列未列预算以及年度执行中新出台的支出事项,原则上列入以后年度预算;确需当年安排的,优先通过本部门主管的专项资金统筹解决。
(三)列支转暂存(应付国库集中支付结余贷方)9092万元。2018年因上级专款下达时间晚,部分项目未完工等因素,县财政将未能支出的预算项目及专项资金虚列支出转往来科目。
整改情况:目前已全部支付。
二、政策措施落实情况跟踪审计发现问题整改情况
(一)同级部门之间信息不共享。部分项目经办所需材料不能经内部共享获取相关信息,仍需由办事群众提交书面材料进行审核。
整改情况:运用政务服务网络客户端开通了手机APP,增加了基层代办服务内容,完善代办运行制度,打通了政务服务“最后一公里”。
(二)上下级审批流程未联通。需要上级审批的事项,未能在网上办结,还需人工报批或邮寄。
整改情况:结合全市推行的政务服务“沂蒙红色帮办代办”的要求,调整充实代办服务队伍,辅以线上线下融合、政务快递服务,逐步完善莒南“三级四办五配套、一次办好不多跑”代办服务体系,投资企业和群众只要提出代办需求,便提供免费帮办、代办和咨询服务。
审计整改是审计工作的一项重要程序,是审计质量的最终反映。新常态下的审计整改已由单纯的查错纠弊,发展到宏观监督经济决策的科学性、体制机制的健全性、有效性的高度查责问效。下一步,县审计局将根据县委、县政府的要求,继续对相关部门和单位的整改工作进行跟踪检查,并督促其切实将问题整改到位。有关部门单位应坚持以问题为导向,举一反三,认真查找管理漏洞和薄弱环节,加强对系统性、普遍性问题的深入研究,构建长效机制,促进源头治理,防止问题反弹。