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莒南县信访局2017年部门预算
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2017年部门预算表
一、收入支出预算总表(功能分类科目)
二、收入支出预算总表(经济分类科目)
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要(职责)职能
中共莒南县委莒南县人民政府信访局为正科级行政单位,主要职责是代表县委、县政府处理人民来信,接待人民来访,承办中央、省、市党委政府及其他上级机关和县委、县政府领导批示交办的信访事项;按照“属地管理,分级负责”和“谁主管、谁负责”原则,向有关镇街或县直部门转办、交办信访案件,督促检查群众来信来访反映问题的落实;分析研究信访形势,向领导和有关部门反馈信息,指导全县信访工作。2008年10月,县委在信访局加挂“莒南县群众工作部”牌子。同时,设立莒南县人民政府信访事项复查复核办公室,为县信访局副科级事业单位。2009年8月,县委在信访局加挂“莒南县信访服务中心”牌子。至2016年底,全局工作人员15人,其中,行政人员11人,事业人员4人。
二、部门预算单位构成
莒南县信访局部门决算包括:莒南县人民政府信访事项复查复核办公室决算。
纳入信访局2017年部门决算编制范围的单位详细情况如下:
1、莒南县信访局
2、莒南县人民政府信访事项复查复核办公室
第二部分
2017年部门预算表
见附件Excel表格
第三部分
2017年部门预算情况和重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
(一)收入支出预算总体情况
2017年收入总计200.22万元,比2016年预算数减少65.43万元,下降24.6%。
2017年支出总计200.22万元,比2016年预算数减少65.43万元,下降24.6%。其中:
1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)151.89万元,社会保障和就业支出(类)17.6万元,医疗卫生与计划生育支出5.28万元,住房保障支出25.45万元。
2、按经济分类科目,工资福利支出(类)115.02万元,商品和服务支出(类)48.19万元,对个人和家庭的补助28.01万元,专项支出8万元,其他资本性支出1万元。
(二)财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计200.22万元,比2016年预算数减少65.43万元,下降24.6%。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算。
2017年财政拨款支出预算总计200.22万元,比2016年预算数减少65.43万元,减少24.6%。支出具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出151.89万元,主要用于工资津补贴和遗属补助发放等发放、办公经费。
2、社会保障和就业(类)支出17.60万元,主要用于养老保险缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出5.28万元,主要用于医疗保险缴费支出。
4、住房保障支出25.45万元,主要用于住房补贴及住房公积金支出。
(三)一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为200.22万元,支出具体情况如下:
1、 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款):
信访事务(项)支出151.89万元,主要用于工资津补贴和遗属补助发放等发放、办公经费。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.6万元,主要用于缴纳职工养老保险。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):
行政单位医疗(项)5.28万元,主要用于缴纳医疗保险。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
住房公积金(项)10.43万元,主要用于缴纳住房公积金。
购房补贴(项)15.02万元,主要用于发放住房补贴。
(四)一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算157.22万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
1、工资福利支出115.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出14.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
3、对个人和家庭补助支出28.01万元,主要包括:生活补助、奖励金、住房公积金、住房补贴、取暖补贴等。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
汇总2017年度信访局(含下属事业单位)机关运行经费支出14.19万元。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额1万元,其中:政府采购货物金额1万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额1万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。
(四)一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年信访局一般公共预算“三公”经费预算数为5万元(含局机关及1个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元,公务接待费2.5万元。
2017年“三公”经费预算比2016年预算数减少4.5万元。其中:公务用车购置及运行费减少4.5万元、公务接待费与2016年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后车辆减少。
(五)2017年收入支出预算比2016年预算数减少65.43万元,下降24.6%。主要原因是退役志愿兵基本医疗保险列财政局社保科优抚金专户支出。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【2017信访局预算公开表.xls】