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2016年莒南县文联部门预算
目录
第一部分概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年“三公”经费支出预算表
四、2016年政府性基金预算支出表
第三部分2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
县文联是参照公务员管理的社团类正科级县直单位。人事编制为行政5人,工勤1人,现有在编返岗3人,在岗3人,其中主席1人,副主席2人。主要职能有:
一、贯彻落实党的文艺工作方针、政策,贯彻落实县委、县政府和县委宣传部、市文联对文艺工作的指示部署要求。
二、组织、管理全县各文艺家协会,履行联络、协调、指导、
服务、桥梁职能,使其依据章程开展工作。
三、对接、依托有利条件,保护、激发各种活力,大力开展写生、交流、培训、展览、演出等各种文学艺术活动,促进文艺大繁荣大发展。
四、鼓励、扶持精品创作,积极申报“五个一”精品工程奖、“泰山文艺奖”、“沂蒙文艺奖”等。推出优秀人才,优秀作品。
五、主办好文艺期刊《莒南文艺》、《家乡》等。
六、反映文艺工作者的意见和要求,维护文艺社团和文艺工作者的知识产权等正当权益。
七、完成县委、县政府和县委宣传部、市文联安排的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
莒南县文联部门预算包括:莒南县文联预算。
纳入莒南县文联2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
莒南县文联 |
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年莒南县文联部门收支总表
表2.2016年莒南县文联部门支出预算表
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
表4.2016年政府性基金预算支出表
(详见附表)
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,我单位的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为60.92万元,其中:财政拨款收入60.92万元。
2016年支出预算为60.92万元,其中:一般公共服务支出47.69万元,社会保障和就业支出6.96万元,医疗卫生与计划生育支出2.10万元,住房保障支出4.17万元。
三、“三公”经费预算表说明
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置预算0万元,公务用车运行维护费预算1万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
“三公”各项经费均与2015年持平。
附件【预算公开表(文联).xls】