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2014年度
发展和改革局部门决算
2014年莒南县发展和改革局部门决算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
2005年2月20日,经市、县机构改革方案批准,原莒南县发展计划局改组为莒南县发展和改革局(以下简称发改局),承担莒南县综合研究和贯彻落实经济社会发展政策、指导经济体制改革的职能,将县政府办公室承担的指导经济体制改革的职能划入县发展和改革局,是综合研究拟订全县经济和社会发展战略、规划和政策,进行总量平衡、结构调整,指导全县经济体制改革的县政府组成部门,是全县经济、社会、改革发展的主管部门。
二、部门决算单位构成
莒南县发展和改革局部门决算包括:发改局局机关本级决算。
纳入莒南县发展和改革局2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
莒南县发展和改革局 |
第二部分 2014年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:发改局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
198.71 |
(按功能科目) |
15 |
198.71 |
二、上级补助收入 |
2 |
一、一般公共服务 |
16 |
141.95 |
|
三、事业收入 |
3 |
发展与改革事物 |
17 |
141.95 |
|
四、经营收入 |
4 |
行政运行 |
18 |
141.95 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
二、社会保障和就业 |
19 |
56.76 |
|
六、其他收入 |
6 |
行政事业单位离退休 |
20 |
56.76 |
|
8 |
归口管理行政单位 离退休 |
22 |
56.76 |
||
本年收入合计 |
10 |
198.71 |
本年支出合计 |
23 |
198.71 |
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
结余分配 |
24 |
||
上年结转和结余 |
12 |
年末结转和结余 |
25 |
||
合计 |
14 |
198.71 |
合计 |
28 |
198.71 |
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 |
||||||||||
部门:发改局 |
单位: 万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
198.71 |
198.71 |
||||||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
198.71 |
198.71 |
|||||||
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门: |
发改局 |
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
198.71 |
198.71 |
||||||||
2010402 |
一般行政管理事务 |
198.71 |
198.71 |
|||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
公开04表 |
||||||||||||||||
部门:发改局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
||||||||||||||||
2010402 |
198.71 |
198.71 |
198.71 |
198.71 |
||||||||||||
一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开05表
部门:发改局 单位:万元
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行 维护费 |
||||
10.2 |
0 |
9.02 |
0 |
9.02 |
1.18 |
注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计198.71万元,其中:财政拨款收入198.71 万元。
2014年度支出总计198.71万元,其中:一般公共服务支出141.95万元,社会保障和就业支出56.76万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为198.71万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出141.95万元,主要用于人员工资与日常公用支出.
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 56.76万元,主要用于局单位人员社会缴费支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为10.9万元,比年初预算数减少3.3万元,主要原因是:压缩行政支出 。其中:因公出国(境)费决算 0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算9.02万元,比年初预算数减少0.48元;公务接待费决算1.18万元,比年初预算数减少2.82万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算9.02万元,包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。2014年单位购置公务用车0辆;公务用车运行维护费9.02万元。主要用于燃修费。2014年单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆。
3、公务接待费决算1.18万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、政府采购支出情况
2014年发改局政府采购支出总额4.34万元,其中:政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0.7万元、政府采购服务支出0万元。