欢迎来到莒南县人民政府门户网站
2014年莒南县发展和改革局部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2014年部门预算表
一、2014年收支预算表
二、2014年财政拨款支出预算表
三、2014年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2014年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
2005年2月20日,经市、县机构改革方案批准,原莒南县发展计划局改组为莒南县发展和改革局(以下简称发改局),承担莒南县综合研究和贯彻落实经济社会发展政策、指导经济体制改革的职能,将县政府办公室承担的指导经济体制改革的职能划入县发展和改革局,是综合研究拟订全县经济和社会发展战略、规划和政策,进行总量平衡、结构调整,指导全县经济体制改革的县政府组成部门,是全县经济、社会、改革发展的主管部门。
二、部门预算单位构成
莒南县发展和改革局部门预算包括:发改局局机关本级预算。
纳入莒南县发展和改革局2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
莒南县发展和改革局 |
第二部分 2014年部门预算表
表1.2014年莒南县发改局部门收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2014年预算 |
项 目 |
2014年预算 |
一、财政拨款(补助) |
257.49 |
按功能科目 |
257.49 |
二、财政专户核拨资金 |
0 |
一、一般公共服务 |
200.73 |
三、其他收入 |
0 |
发展与改革事务 |
200.73 |
行政运行 |
200.73 |
||
二、社会保障和就业 |
56.76 |
||
行政事业单位离退休 |
56.76 |
||
归口管理 行政单位 离退休 |
56.76 |
||
本年收入合计 |
257.49 |
本年支出合计 |
257.49 |
表2.2014年莒南县发改局部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
2014年预算数 |
||
类 |
款 |
项 |
||
合 计 |
257.49 |
|||
201 |
04 |
01 |
一般公共服务 |
200.73 |
208 |
05 |
01 |
社会保障和就业 |
56.76 |
表3. 2014年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
13.5 |
0 |
9.5 |
0 |
9.5 |
4 |
第三部分 2014年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2014年收入预算为257.49万元,其中:财政拨款(补助) 257.49万元,财政专户核拨资金 0万元。
2014年支出预算为257.49万元,其中:一般公共服务支出 200.73万元,社会保障和就业支出56.76万元。
三、财政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出预算为257.49 万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)支出200.73万元,主要用于人员工资与日常公用支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 56.76万元,主要用于局单位人员社会缴费支出。
四、“三公”经费预算表说明
2014年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共13.5万元。
(一)因公出国(境)费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算 9.5 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算 4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。