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2016年莒南县机关事务管理局部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
四、2016年政府性基金预算支出表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
莒南县机关事务管理局为县政府直属正科级财政拨款事业单位,内设办公室、房产管理科、公务用车管理科、公务接待科、公共机构节能科和政府采购科6个职能科室,负责全县机关事务管理、指导工作,承担全县机关国有资产和专项经费管理、办公用房管理、公务用车管理、公务接待管理、公共机构节能监督、政府集中采购等业务职能。
二、部门预算单位构成
莒南县机关事务管理局部门预算包括:莒南县机关事务管理局预算。
纳入莒南县机关事务管理局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
莒南县机关事务管理局 |
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年莒南县机关事务管理局部门收支预算总表
表2.2016年莒南县机关事务管理局部门支出预算表
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
表4.2016年政府性基金预算支出表
(见附表)
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为1059.22万元,其中:财政拨款收入1059.22万元。
2016年支出预算为 1059.22 万元,其中:一般公共服务支出1031.56万元,社会保障和就业支出14.56万元,医疗卫生与计划生育支出4.37万元,住房保障支出8.73万元。
三、“三公”经费预算表说明
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共7万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置预算0万元,公务用车运行维护费预算5万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
由于我局为新成立单位,本次部门预算为首次实施“三公”经费等财政预算,暂无法与往年数据进行增减轻情况比较。
附件【预算公开表.xls】