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附件:县级部门预算及“三公”经费公开文本格式
2016年史志办部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算表
二、2016年财政拨款支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
四、2016年政府性基金预算支出表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
基本情况:莒南县史志办公室为正科级事业单位。1994年6月,根据莒南发(1993)50号文件精神,莒南县机构编制委员会《莒南编发(1994)18号文》研究同意,史志办公室编制为12人。2008年8月,莒南县机构编制委员会办公室《莒南编办发(2008)2号文》批复设置人秘科、编审科和资料档案科三个股级内设科室。截止2016年12月31日,莒南县史志办公室编制数12人,实有人数9人。
主要职能:根据国务院《地方志工作条例》和《山东省地方史志工作条例》规定。
(一)规划、协调全县史志工作。
(二)组织、检查、指导史志编纂。
(三)审查、验收县、镇部门志书及相关地情文献。
(四)征集、整理、保存史志文献,建设地情文献库和文献网站,开展地情调研和史志研究,提供读志用志服务。
(五)贯彻史志工作法规,培训史志工作队伍,促进史志文化遗产保护工作。
(六) 完成县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
史志办部门预算包括:
纳入史志办2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
莒南县地方史志办公室 |
|
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年史志办部门收支预算表
单位:万元 |
|||||
收入情况 |
支出功能科目情况 |
支出情况 |
|||
收入项目 |
2016年预算 |
支出功能科目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
预算内资金 |
103.83 |
[201]一般公共服务支出 |
一、工资福利支出 |
71.50 |
|
经费拨款(补助) |
103.83 |
[202]外交支出 |
基本工资 |
29.90 |
|
纳入预算管理的专项收入 |
[203]国防支出 |
津贴补贴 |
24.87 |
||
纳入预算管理的行政性收费 |
[204]公共安全支出 |
奖金 |
2.49 |
||
罚没收入 |
[205]教育支出 |
社会保障缴费 |
14.24 |
||
纳入预算管理的政府性基金 |
[206]科学技术支出 |
83.02 |
基本养老保险 |
10.95 |
|
国有资本经营收入 |
[207]文化体育与传媒支出 |
基本医疗保险 |
3.29 |
||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
[208]社会保障和就业支出 |
10.95 |
失业保险 |
||
其他预算内资金 |
[209]社会保险基金支出 |
工伤保险 |
|||
专户资金 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
3.29 |
其他保险 |
||
纳入专户管理的行政性收费 |
[211]节能环保支出 |
伙食费和伙食补助费 |
|||
其他专户资金 |
[212]城乡社区支出 |
绩效工资 |
|||
其他收入 |
[213]农林水支出 |
其他工资福利支出 |
|||
上级补助收入 |
[214]交通运输支出 |
二、商品和服务支出 |
2.26 |
||
[215]资源勘探信息等支出 |
三、对个人和家庭补助支出 |
16.57 |
|||
[216]商业服务业等支出 |
退职(役)费 |
||||
[217]金融支出 |
抚恤金 |
||||
[219]援助其他地区支出 |
生活补助 |
||||
[220]国土海洋气象等支出 |
救济费 |
||||
[221]住房保障支出 |
6.57 |
助学金 |
|||
[222]粮油物资储备支出 |
奖励金 |
0.03 |
|||
[223]国有资本经营预算支出 |
住房公积金 |
6.57 |
|||
[227]预备费 |
住房补贴 |
8.98 |
|||
[229]其他支出 |
取暖补贴 |
0.99 |
|||
[231]债务还本支出 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
[232]债务付息支出 |
四、项目支出 |
13.50 |
|||
[233]债务发行费用支出 |
基本建设类 |
||||
收费执收成本类 |
|||||
定额定项补助类 |
|||||
专项资金类 |
13.50 |
||||
业务经费类 |
|||||
五、事业单位经营支出 |
|||||
本年收入合计 |
本年功能科目支出合计 |
103.83 |
本年支出合计 |
103.83 |
|
上年结转、结余 |
[230]转移性支出 |
六、上缴上级支出 |
|||
一般结转 |
七、对附属单位补助支出 |
||||
专项结转 |
八、结转下年 |
||||
政府性基金结转 |
|||||
专户结转 |
|||||
收入合计 |
103.83 |
支出功能科目合计 |
103.83 |
支出合计 |
103.83 |
表2.2016年史志办部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
||||||||||||
工资福利支出小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金(年终一次性奖金) |
社会保障缴费 |
对个人家庭补助支出小计 |
奖励金 |
住房公积金 |
住房补贴 |
取暖补贴 |
||||||
合计 |
103.83 |
90.33 |
71.50 |
29.90 |
24.87 |
2.49 |
14.24 |
16.57 |
0.03 |
6.57 |
8.98 |
0.99 |
2.26 |
13.50 |
|
206 |
科学技术支出 |
83.02 |
69.52 |
57.26 |
29.90 |
24.87 |
2.49 |
10.00 |
0.03 |
8.98 |
0.99 |
2.26 |
13.50 |
||
06 |
社会科学 |
83.02 |
69.52 |
57.26 |
29.90 |
24.87 |
2.49 |
10.00 |
0.03 |
8.98 |
0.99 |
2.26 |
13.50 |
||
99 |
其他社会科学支出 |
83.02 |
69.52 |
57.26 |
29.90 |
24.87 |
2.49 |
10.00 |
0.03 |
8.98 |
0.99 |
2.26 |
13.50 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.95 |
10.95 |
10.95 |
10.95 |
||||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
10.95 |
10.95 |
10.95 |
10.95 |
||||||||||
02 |
事业单位离退休 |
10.95 |
10.95 |
10.95 |
10.95 |
||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
||||||||||
05 |
医疗保障 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
||||||||||
02 |
事业单位医疗 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
||||||||||
02 |
住房改革支出 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
||||||||||
01 |
住房公积金 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
4.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
2 |
表4.2016年政府性基金支出预算表 |
|||||||||
单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
上年结转 |
2016年预算 |
||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
注:我单位年初预算未安排本表内容。 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,莒南县地方史志办公室的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为103.88万元,其中:财政拨款收入 103.88万元,财政专户核拨资金/万元。
2016年支出预算为 103.88万元,其中:一般公共服务支出15.76万元,社会保障和就业支出88.07万元。
三、“三公”经费预算表说明
2016年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4.5万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置和运行维护费预算2.5万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)2016年三公经费与2015年持平。